2024年5月9日,中国注册会计师协会发布上市公司2023年年报审计情况快报(第八期),全文如下:
一、会计师事务所出具上市公司年报审计报告总体情况
2024年4月30日,43家事务所共为489家上市公司出具了财务报表审计报告(详见附表1),其中,沪市主板220家,深市主板187家,创业板25家,科创板57家。从审计报告意见类型看,420家上市公司被出具了无保留意见审计报告(其中12家被出具带强调事项段的无保留意见,15家被出具带持续经营事项段的无保留意见),46家被出具了保留意见审计报告,23家被出具了无法表示意见审计报告。
截至2024年4月30日,58家事务所共为5354家上市公司出具了财务报表审计报告(详见附表2),其中,沪市主板1696家,深市主板1499家,创业板1340家,科创板571家,北交所248家。从审计报告意见类型看,5240家上市公司被出具了无保留意见审计报告(其中50家被出具带强调事项段的无保留意见,45家被出具带持续经营事项段的无保留意见),85家被出具了保留意见审计报告,29家被出具了无法表示意见审计报告。
2024年4月30日,43家事务所共为456家上市公司出具了内部控制审计报告(详见附表3),其中,沪市主板217家,深市主板186家,科创板53家。从审计报告意见类型看,416家上市公司被出具了无保留意见审计报告(其中34家被出具带强调事项段的无保留意见),32家被出具了否定意见审计报告,8家被出具了无法表示意见审计报告。
截至2024年4月30日,57家事务所共为3800家上市公司出具了内部控制审计报告(详见附表4),其中,沪市主板1676家,深市主板1489家,创业板98家,科创板527家,北交所10家。从审计报告意见类型看,3746家上市公司被出具了无保留意见审计报告(其中73家被出具带强调事项段的无保留意见),45家被出具了否定意见审计报告,9家被出具了无法表示意见审计报告。
二、出具带强调事项段无保留意见的财务报表审计报告情况
详见附表5。
三、出具带持续经营事项段无保留意见的财务报表审计报告情况
详见附表6。
四、出具保留意见的财务报表审计报告情况
详见附表7。
五、出具无法表示意见的财务报表审计报告情况
详见附表8。
六、上市公司审计机构变更总体情况
截至2024年4月30日,共有55家事务所向中注协报备了上市公司财务报表审计机构变更信息,涉及上市公司519家(详见附表9)。后任事务所未及时报备变更信息的有16家,前任事务所未及时报备变更信息的有14家,前后任事务所均已报备变更信息的有489家。对于变更原因,经梳理分析,主要包括:有218家表示,是因上市公司业务发展或审计需要;有105家表示,是按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定进行轮换;有94家表示,是前任事务所提供审计服务年限较长或聘期届满;有79家表示,是原审计团队变更会计师事务所。
截至2024年4月30日,共有50家事务所向中注协报备了上市公司内部控制审计(含内部控制鉴证)机构变更信息,涉及上市公司441家(详见附表10)。后任事务所未及时报备变更信息的有36家,前任事务所未及时报备变更信息的有22家,前后任事务所均已报备变更信息的有383家。
附表:
1.上市公司2023年度财务报表审计报告情况明细表(2024年4月30日)
2.事务所出具上市公司2023年度财务报表审计报告汇总表(截至2024年4月30日)
3.上市公司2023年度内部控制审计报告情况明细表(2024年4月30日)
4.事务所出具上市公司2023年度内部控制审计报告汇总表(截至2024年4月30日)
5.出具带强调事项段无保留意见的财务报表审计报告情况(截至2024年4月30日)
6.出具带持续经营事项段无保留意见的财务报表审计报告情况(截至2024年4月30日)
7.出具保留意见的财务报表审计报告情况(截至2024年4月30日)
8.出具无法表示意见的财务报表审计报告情况(截至2024年4月30日)
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